为进一步健全内控管理体系,规范企业经营运作,筑牢风险防控屏障,保障国有资产保值增值,2026年6月2日,富润教科集团专项审计组进驻四川文理博大资产管理有限公司,组织召开内部控制及经营情况专项审计进场会。会议由富润教科风控合规部副部长段丽主持。富润教科董事、副总经理、财务总监林智红,风控合规部审计岗黎劼;四川中振会计师事务所审计项目组;四川文理学院党委常委、副校长程碧英教授,学院审计处、国资处负责人;博大公司中层以上管理人员参会。
会上,主持人段丽逐一介绍参会各方人员,厘清审计工作组织架构,随后宣读《审计通知书》与审计工作纪律,细化审计工作准则、严明工作规矩、划定履职红线。四川中振会计师事务所项目合伙人肖秋妹代表审计组介绍审计方案,围绕内控落地、经营管理、财务核算、“三重一大”决策执行、资产管理、项目运营、人力薪酬、绩效管理等十大重点领域,明确审计范围、核查内容、实施步骤与工作周期,将对公司经营全流程开展全方位摸底排查,精准查摆内控短板与管理漏洞。

博大公司党支部书记、总经理曾宪志作表态发言。他强调,公司全体管理人员要统一思想、深化认识,把本次专项审计作为完善治理、提质增效的重要机遇;各部门全力配合审计取证,完整如实报送合同、台账、财务档案等各类资料,对审计发现问题全盘接纳、即刻整改,依托整改成果补齐管理弱项。
富润教科董事、副总经理、财务总监林智红结合国资监管、集团管控工作要求提出工作意见。他表示,专项审计是强化国有资产管控、化解经营隐患的重要抓手,要求博大公司主动对接审计事项,压实整改责任,立足审计反馈优化内控体系,依规开展相关业务,推动企业规范化、可持续化运营。

四川文理学院党委常委、副校长程碧英作总结讲话,并就审计工作落地提出三点工作要求。一是提高政治站位,将审计监督作为规范校属企业治理的重要政治任务,端正态度、主动配合;二是全力做好服务保障,专人对接、按需报送资料,确保内容真实完整、报送及时高效,保障审计工作顺畅开展;三是狠抓问题闭环整改,深挖问题根源、逐项落地整改,践行以审促改、以审促建、以审促治,守牢国有资产安全底线,推动校办资产管理高质量发展。
本次审计进场会标志博大公司内部控制及经营情况专项审计正式启动。下一步,博大公司将全程配合审计组现场核查,坚持边审边改、立查立改,以专项审计为抓手持续完善内控管理制度,细化经营管控举措,全面提升精细化管理能力,夯实公司稳健长效发展根基。
撰稿:张玲 审稿:曾宪志